Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 27/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 116 del 27/08/2024 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA SUI RIRIUTI TARI ANNO 2024. |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 26/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 115 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2024 A CARICO DEL COMUNE DI BULZI AUTORIZZAZIONE MANDATO ALL'ECONOMO COMUNALE |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 22/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 114 del 22/08/2024 FORNITURA TONER STAMPANTI - DITTA KRATOS SPA - CORIANO (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B2395B1FC1 |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 21/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 113 del 21/08/2024 FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: ZDE381FDA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 21/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 112 del 21/08/2024 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: Z0F3DF712A - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 21/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 111 del 21/08/2024 FORNITURA DI N. 02 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO PRATICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA CIG: B1EB170B40 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 20/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 110 del 20/08/2024 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E MATERIALE SEGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO. DITTA GASPARI - GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: B1F86DFCC7 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 182 del 09/08/2024 Appalto concernente la gestione del "Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti Istituto Comprensivo con sede a Sedini" AA.SS 2024/2025-2025/2026. Atto di aggiudicazione in favore della Ditta Anglona Tour SRL a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.71 Dgls.36/2023 svolta nella Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat. CIG B2ADCE0BFB |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 181 del 09/08/2024 Servizio Bus navetta mare del Comune di Bulzi in favore di adulti e minori gestito dalla Ditta "CASTELTOURS SNC", P.I 01258560901, variazione impegno di spesa per accertamento e impegno fondi ministeriali "centri estivi" anno 2024. CIG B21F436BB8 |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 180 del 09/08/2024 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2019-2020 Area 1 "Famiglie e minori" -Macroattività B. Restituzione all'Ambito Plus ACF delle somme non spese per la gestione delle attività. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 179 del 09/08/2024 Progetti Utili alla Collettività (PUC). Restituzione all'Ambito Plus ACF delle somme non spese per la gestione delle attività a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà (annualità 2019). Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 09/08/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 106 del 09/08/2024 Appalto triennale del servizio di Gestione accessi, da remoto, pagamenti e assistenza area camper comunale. Approvazione verbale delle operazioni di RDO su Sardegna CAT e affidamento alla ditta Kombo s.r.l.s., con sede in Roma. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs 267/00. - CIG: B2C0C1420B; |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 178 del 08/08/2024 Liquidazione di spesa fattura prot.2851/2024 (luglio 24) in favore della Cooperativa Sociale "Studio progetto 2 onlus" con sede legale ad Abbasanta in via Corso Garibaldi P.I 00646340950 appalto gestione "Sportello Informacittadino" del Comune di Bulzi per 24 mesi. Codice CIG B18783B9B5 |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 177 del 08/08/2024 Liquidazione fattura prot. n.2852/2024 in favore della Ditta Edupé Società Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di luglio 2024. CIG Z24348E1BC |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 176 del 08/08/2024 Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi luglio in favore dei beneficiari con codice privacy 231226, 26070. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 175 del 08/08/2024 Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - INDIRETTA. Liquidazione di spesa del servizio svolto nel mese di luglio 2024 in favore di n°8 beneficiari. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 174 del 08/08/2024 Approvazione graduatoria definitiva per l'accesso a borse di studio comunali per studenti meritevoli che abbiano frequentato la scuola secondaria di II grado o la scuola secondaria di I grado (classe terza) nell'anno scolastico 2023-2024. Impegno di spesa e liquidazione del premio in favore di n.4 beneficiari. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 173 del 08/08/2024 Approvazione graduatoria definitiva Bando Comunale riconoscimento di rimborsi Buoni Mensa scolastici in favore di alunni residenti e frequentanti la scuola dell'obbligo negli istituti scolastici fuori dalla sede demandata al Comune di Bulzi A.S 2023-2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del rimborso in favore di n.2 beneficiari. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 172 del 08/08/2024 Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - DIRETTA. Liquidazione di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza svolto dalle cooperative accreditate nel mese di luglio. |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 109 del 08/08/2024 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER STAMPANTI E MATERIALE IGIENICO UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2BFF6F2C9 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA KRATOS |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 105 del 08/08/2024 Affidamento servizi tecnici a professionista esterno per opere di Efficientamento energetico locale Struttura polivalente in via C. Segni. Importo di progetto Euro 50.000,00 - Affidamento incarico di progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza al geom. Ventuleddu Enrico con studio in Valledoria. Impegno di spesa. CUP: B84J24001130001; CIG: B2BDE92428; |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 104 del 08/08/2024 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizi tecnici per Lavori di Efficientamento energetico locali Aula Paleobotanica in via C. Segni - Importo di progetto Euro 50.000,00. Liquidazione fattura saldo onorari progettazione, D.L. e coord. sicurezza all'ing. Antonetti Giovanni con studio in Valledoria. CUP: B84J23000760001; CIG: Z993BFE8E7; |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 08/08/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 103 del 08/08/2024 Lavori di Interventi di manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza degli enti locali Aste fluviali rio Silanis e rio Prunedda. - Importo di progetto Euro 75.448,01. - Approvazione perizia di variante in corso dopera, modifica Quadro economico e impegno di spesa. CUP: B87D23000070002; CIG: A025CEF5CF; |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 07/08/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 102 del 07/08/2024 Interventi di Sistemazione strade esterne, Lavori di "Realizzazione pavimentazione in calcestruzzo nella strada comunale di Su Monte - completamento", Importo di progetto €. 13.886,04. - Affidamento alla ditta Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. con sede in Cabras. Impegno di spesa. CIG: B29A35B285; |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 06/08/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 171 del 06/08/2024 Presa d'atto DGR 28/11 del 31/07/2024. Legge 431/1998 art.11 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione Bando pubblico e modulistica per l'anno 2024. |
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