Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/12/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 258 del 09/12/2024 Assegno di Natalità di cui alla DGR n. 19/80 del 01/06/2023. Contributo regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Liquidazione assegno novembre in favore di n.5 beneficiari. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/12/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 257 del 09/12/2024 REIS triennio 2024-2026 di cui alla DGR n.39 del 15/02/2024. Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" Annualità 2024. Liquidazione di spesa budget progettuale n.2 beneficiari codice privacy 1515 - 1581. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/12/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 256 del 09/12/2024 Liquidazione fattura prot.4246/2024 del "Servizio vigilanza alunni Scuolabus Comune di Bulzi A.S 2024-2025", in favore del Consorzio "La Sorgente" con sede legale in Sassari, Partita Iva 01563240900. Servizio svolto 11/2024. CIG B2F2785D4C |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/12/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 255 del 09/12/2024 Liquidazione di spesa fattura prot.4238/2024 (novembre 24) in favore della Cooperativa Sociale "Studio progetto 2 onlus" con sede legale ad Abbasanta in via Corso Garibaldi P.I 00646340950 appalto gestione "Sportello Informacittadino" del Comune di Bulzi per 24 mesi. Codice CIG B18783B9B5 |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/12/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 254 del 09/12/2024 Appalto "gestione Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti Istituto Comprensivo con sede a Sedini" AA.SS 2024/2025-2025/2026. Liquidazione fattura prot.4196/2024 in favore della Ditta Anglona Tour SRL per il servizio svolto nel mese di novembre 2024. CIG B2ADCE0BFB |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 09/12/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 253 del 09/12/2024 Liquidazione fattura prot.4188/2024 in favore della Ditta "La Feltrinelli" Internet Bookshop s.r.l P.I 05329570963 per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale. Smart CIG B3E679DFE0 |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 06/12/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 158 del 06/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA NEL CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: B4ABB50A38 - ANNO 2025 |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 06/12/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 157 del 06/12/2024 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER STAMPANTI UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B487DE9A74 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA KRATOS |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 06/12/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 156 del 06/12/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2024 A CARICO DEL COMUNE DI BULZI AUTORIZZAZIONE MANDATO ALL'ECONOMO COMUNALE |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 06/12/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 155 del 06/12/2024 SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE INDENNITA' DI SCAVALCO DAL 29 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - DOTT.SSA DANIELA PUGGIONI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 143 DEL 29.10.2024900,00 |
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| DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 05/12/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 154 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DI SPESE PER MISSIONI ESEGUITE DAL SINDACO E DA CONSIGLIERE COMUNALE, NELL'INTERESSE DEL COMUNE |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 03/12/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 163 del 03/12/2024 Lavori di Realizzazione aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici riservate esclusivamente alla sosta occasionale di Autocaravan e Caravan. Approvazione bolletta fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024. Impegno e liquidazione a AGSM AIM ENERGIA SPA. - CIG: B21E4D1782; |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 03/12/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 162 del 03/12/2024 Lavori di Realizzazione muro di contenimento in c.a. nel cortile parrocchia San Sebastiano, verso la via Anglona. - Importo di progetto Euro 50.000,00. Affidamento diretto al dr. Ing. Sanna Andrea con studio in Sedini, per il collaudo statico delle opere in C.A. - CUP: B85F22001410004; CIG: B4935A7B70; |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 03/12/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 161 del 03/12/2024 Forniture/servizi in economia per Noleggio e installazione di luminarie natalizie anno 2024 - 2025. - Affidamento alla ditta L'Avru s.r.l. con sede in Viddalba (SS) . - Impegno di spesa. CIG: B492D2AA39; |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 02/12/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 160 del 02/12/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per Lavori di Efficientamento energetico locali Aula Paleobotanica in via C. Segni Anno 2023 - Importo di progetto Euro 50.000,00. CUP: B84J23000760001; CIG: A00D21B342- Liquidazione incentivi al R.U.P. e collaboratori ai sensi dell'art. 45, del D.lgs 36/2024. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 29/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 252 del 29/11/2024 Incarico corsi di lingua inglese A2.1 e italiano A1.1 realizzati dal Centro Linguistico SRL "Inlingua" con sede legale a Sassari in via Mazzotti n.6, Partita Iva 02852420906. CIG B440FEACD6. Accertamento ed impegno di spesa quote di compartecipazione iscritti. Impegno restante quota incarico (Fondi FSC SS). |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 29/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 251 del 29/11/2024 "REddito di Inclusione Sociale" I PARTE di cui alla D.G.R n.34/25 (Linee Guida 2021-2023). Annualità 2023 II SEMESTRE. Disimpegno somme non spese al termine della misura. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 29/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 250 del 29/11/2024 Servizio di noleggio Bus con conducente per n.3 gite sociali Autunno in Barbagia 2024 gestito dalla Ditta "Just Sardinia" SRL, P.I 02492490905. Liquidazione fattura prot.4115/2024 per la Gita svolta il 24 novembre ad Ollolai. CIG B37311D834 |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 249 del 28/11/2024 Servizio di Mensa scolastica alunni residenti a Bulzi e frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di Sedini. Impegno di spesa al Comune di Sedini per anno scolastico 2024-2025. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 248 del 28/11/2024 Gestione in forma associata del Servizio inerente il Sistema Bibliotecario. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'Unione dei Comuni Anglona e della Bassa Valle del Coghinas per anno 2024. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 247 del 28/11/2024 "Taxi Sociale" Servizio di trasporto sociale del Comune di Bulzi in convenzione con AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sezione Sedini. Impegno di spesa per il periodo ottobre-dicembre dell'anno 2024. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 246 del 28/11/2024 Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Impegno di spesa a favore del Comune capofila del PLUS Anglona-Coros-Figulinas, SALDO 2024. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 245 del 28/11/2024 Fondo di solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido. Approvazione avviso e modulistica per il riconoscimento di voucher/rimborsi alle famiglie offerta educativa 3-36 mesi asili nido. Annualità 2024. |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 244 del 28/11/2024 Liquidazione fattura prot. n.3962/2024 in favore della Ditta Edupé Società Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di ottobre 2024. CIG Z24348E1BC |
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| DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/11/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 243 del 28/11/2024 Liquidazione fattura prot.4088/2024 appalto "Gestione del Centro di Aggregazione Sociale - Progetto Sa Marrocula" durata biennale, gestito dalla Ditta Edupé Società Coop. Sociale, periodo gennaio-ottobre. Codice Cig Z4C382986A |
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